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中国核建(601611)
公告日期:2018-08-29 中国核工业建设股份有限公司内部控制自我评价报告(截至2018年6月30日)中国核工业建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》(财会7号)相关规定,按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求,由公司组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督几个方面,对公司2018年6月30日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是:保证企业生产有序、管理合规、经营合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,不断提高运营效率,确保公司发展战略的实施。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截至2018年6月
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股友aaigDH:
买了核建,就是股东,我投差评