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(*ST中绒)*ST中绒:独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的意见

2018年8月31日  20:51:33   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1171人次

网友提问:

*ST中绒(000982)

公告日期:2018-08-31宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的意见宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月29日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”),本次会议审议了公司《2018年半年度报告及摘要》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了各项议案的材料,基于独立判断的立场,对公司相关事项发表如下独立意见:一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。二、关于公司对外担保事项的独立意见报告期末公司对外担保全部是对公司子公司提供的担保,未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保;没有以上市公司名义给其他任何单位提供担保,不存在与其他单位互保等形式。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定,履行了必要的审议程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。(此页无正文,为宁夏中银绒业股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议审议事项的独立意见的签字页)虞世全童朋方安国俊二〇一八年八月二十九日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息

网友回复

良友不分:

亏成这样还给别人担保?银行也认?

顺利168:

888888

永樂通寳:

这是不是就等于内控问题解决了?

每月挣5个点:

发表于 2018-08-3022:33:28企业非标内控审计报告将分四类
2010-08-07 01:03:00 中国证券报
财政部6日表示,企业非标准内部控制审计报告可分为四种,分别是带强调事项段的非标准内部控制审计报告、否定意见的内部控制审计报告、无法表示意见的内部控制审计报告,以及期后事项与非标准内部控制审计报告。

财政部会计司和中国注册会计师协会日前联合对《企业内部控制审计指引》进行解读。解读文章认为,注册会计师基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,而不是对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。

但这并不意味着注册会计师只关注企业基准日当天的内部控制,而是要考察企业一个时期内(足够长...

股友46vJjk:

什么鬼,绝世利好吗

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