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(四川美丰)四川美丰:公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告

2020年8月25日  9:10:36   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:78人次
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发表于 四川美丰(000731)
四川美丰:公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告

公告日期:2020-08-25

四川美丰化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司 成都分公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求,四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验核实中国石化财务有限责任公司(以下简称“石化财务公司”)和其成都分公司提供的有关资料和财务报表,就本公司与石化财务公司成都分公司发生关联存贷款等金融业务的风险持续评估情况如下:一、石化财务公司基本情况石化财务公司是经中国人民银行批准,成立于 1988 年 7 月8 日,在国家工商总局注册,中国银行保险监督管理委员会直接监管的非银行金融机构,中国石油化工集团有限公司出资 51%;中国石油化工股份有限公司出资 49%。
名称:中国石化财务有限责任公司;企业性质:其他有限责任公司;注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层;法定代表人:蒋永富;注册资本:人民币 1,800,000 万元;统一社会信用代码:91110000101692907C;金融许可证号:L002H111000001。
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;经批准的保险代理业务(有效期至 2020 年 09 月 29 日)。
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)二、石化财务公司内部控制的基本情况(一)控制环境石化财务公司已根据现代企业治理结构要求,设立股东会、董事会、监事会,并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。
董事会下设战略委员会、风险管理委员会和审计委员会,对董事会负责。
石化财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则,建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为内部控制的有效性提供必要的前提条件。
(二)风险的识别与评估石化财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法、操作规程、内控手册,设立了风险管理委员会和稽核部,对石化财务公司的业务活动进行全方位的监督和稽核。
石化财务公司建立了较为完善的分级授权管理制度,各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。
风险管理委员会对石化财务公司全面风险控制情况进行监督,审阅石化财务公司风险状况报告,提出完善风险管理和内部控制的意见,并向董事会汇报。
(三)控制活动1.资金管理石化财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程,有效控制了业务风险。
(1)资金计划管理方面,采取全额全过程资金预算管理,实施总额预算与分项预算相结合,按照年预算、月计划、日调度的预算控制思路,保证石化财务公司资金的安全性、流动性和效益性。
(2)在成员单位存款业务方面,石化财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度,严格按照平等、自愿、公平和诚实信用原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。
(3)资金集中管理和内部转账结算方面,成员单位在石化财务公司开设结算账户、通过登录石化财务公司网银结算平台及向石化财务公司提交书面指令共同完成资金结算,严格保障结算的安全、快捷、畅通。
强化资金集中管理,将资金业务流程与内控流程有机的融合于资金管理信息系统中,保证资金安全。
2.内部稽核控制石化财务公司建立了《内部控制管理手册》和《内部控制检查评价与考核办法》,明确了内部审计机构及审计人员的职责和权限、内部审计稽核工作的内容和程序。
稽核部作为石化财务公司内部审计机构,定期对石化财务公司各类业务及管理活动进行独立、客观的监督、检查和评价,并且定期开展专项内审,组织开展各类专项检查、排查活动,保障石化财务公司的稳健运营。
同时,稽核部对石化财务公司业务及管理活动内部控制措施设计的合理性……

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